Czasami, gdy księgowany jest dokument rozliczeniowy, jego kwota jest zaokrąglana księgowo-zaokrąglając-różnice. Różnicę w zaokrągleniu można zaksięgować na koncie KG. Może to być koszt lub przychód. W SAP możemy skonfigurować Konto, na którym księgowane są Różnice zaokrągleń w następujący sposób.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji SPRO w polu polecenia SAP
Na następnym ekranie wybierz „SAP Reference IMG”
Krok 2) Na następnym ekranie Wyświetl IMG, postępuj zgodnie ze ścieżką menu Księgowość finansowa -> Rozrachunki z odbiorcami i zobowiązaniami -> Transakcje biznesowe -> Płatności wychodzące -> Płatności wychodzące Ustawienia globalne -> Zdefiniuj konta dla różnic zaokrągleń
Krok 3) Na ekranie wybierz Plany kont, w których zostało utworzone konto KG
Krok 4) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź konto KG, na którym zaksięgowane są różnice w zaokrągleniach
- Wybierz przycisk Klucz księgowania, aby ustawić klucz uznania i obciążenia dla księgowania
Krok 5) Na następnym ekranie wprowadź klucz księgowania kredytu i debetu
Krok 6) Naciśnij „Zapisz” w menu SAP Standard
Krok 7) Na następnym ekranie wprowadź numer żądania dostosowania, aby zapisać konfigurację